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2022年市审计局市对本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,发现我办内部控制管理方面存在漏洞。针对审计发现问题,我办高度重视,加强整改。整改情况如下:
一、审计发现问题
我办于2020年开始对口岸范围政府物业资产进行评估清查,截至2021年底仍未完成。
二、整改落实情况
2021年底我办完成了第一轮口岸物业现状测绘、资产清查盘点及价值评估工作,出具了以2020年12月31日为基准日的相关报告,初步摸清了口岸资产底数;2022年上半年,我办在第一轮工作的基础上,以2021年12月31日为基准日,开展了第二轮口岸区域物业现状测绘、资产清查盘点及资产价值评估工作,已出具相关正式报告,并于7月完成市财政资产管理系统数据导入和财务入账工作,已完成整改。
深圳市人民政府口岸办公室
2022年12月15日